——鴻利智匯集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部職責(zé)
審計(jì)監(jiān)察部作為鴻利智匯集團(tuán)董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)內(nèi)部第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu),將秉承實(shí)事求是、客觀公正的工作原則,獨(dú)立于鴻利智匯集團(tuán)所屬本部及下屬全資子公司、分公司、控股子公司,具有高度的獨(dú)立性。部門直接向集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)工作,是鴻利智匯集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)監(jiān)督及正道文化推廣的中堅(jiān)力量。
審計(jì)監(jiān)察部下設(shè)審計(jì)、監(jiān)察兩條線。審計(jì)線面向集團(tuán)所屬本部及下屬全資子公司、分公司、控股子公司開展審核與監(jiān)管工作;監(jiān)察線專職受理集團(tuán)所屬本部及下屬全資子公司、分公司、控股子公司員工違規(guī)違紀(jì)、失職、舞弊貪腐及其它損害公司利益之事項(xiàng)。
投訴受理范圍:
1、公司員工利用職務(wù)便利收受供應(yīng)商或業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方或?qū)傧聠T工回扣、好處費(fèi)、過節(jié)利是(紅包)等貪腐行為;
2、公司員工利用職務(wù)便利為自己、利害關(guān)系人或他人謀取不正當(dāng)利益等舞弊行為;
3、公司員工涉及貪污、挪用公款、侵占公司資產(chǎn)等嚴(yán)重違規(guī)行為;
4、公司員工履職不當(dāng),造成浪費(fèi)或直接造成公司經(jīng)濟(jì)損失等行為;
5、其它侵害公司利益、違反公司制度等行為。